Verifactu y autónomos, quién está obligado y quién queda exento | NOVAMAGNA ®

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Desde que se anunció la implantación de Verifactu, muchos autónomos se hacen la misma pregunta:

¿Estoy obligado a cumplir o puedo quedar exento?

La confusión es normal. Se habla de software, de facturación electrónica y de la Ley Antifraude, pero no siempre queda claro cómo afecta realmente a quienes trabajan por cuenta propia.

En esta guía te explicamos de forma clara:

  • Qué autónomos están obligados.
  • En qué casos puede existir exención.
  • Qué debes revisar ahora para evitar sanciones.

Qué es Verifactu y por qué afecta a los autónomos

Relación con la Ley Antifraude

Verifactu se desarrolla dentro del marco de la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude. Su objetivo es evitar la manipulación de facturas y el uso de software que permita alterar registros contables sin dejar rastro.

La normativa exige que los sistemas informáticos de facturación:

  • Garanticen integridad e inalterabilidad.
  • Generen un registro por cada factura.
  • Permitan la trazabilidad completa.

Objetivo del sistema de facturación verificable

Verifactu no es un tipo de factura. Es un sistema técnico que regula cómo debe funcionar el programa que utilizas para facturar.

Si emites facturas con software, ese software debe cumplir determinados requisitos técnicos.

Por qué no depende del volumen de facturación

Uno de los errores más comunes es pensar:

“Facturo poco, así que no me afecta”.

La obligación no depende del importe facturado, sino de si utilizas un sistema informático para emitir facturas.

Aunque tengas pocos clientes, si usas un programa de facturación, puedes estar obligado.

Autónomos obligados a cumplir Verifactu

Autónomos que usan software de facturación

Si utilizas:

  • Programas online de facturación.
  • Aplicaciones de gestión contable.
  • Herramientas digitales para emitir facturas.
  • Incluso hojas de cálculo automatizadas con funciones de facturación.

En principio, estarás dentro del ámbito de aplicación.

Autónomos en estimación directa

La mayoría de autónomos en estimación directa (normal o simplificada) que emiten facturas con software deberán adaptar su sistema a Verifactu.

Este es el perfil más habitual afectado por la normativa.

Profesionales que emiten facturas de forma habitual

Consultores, diseñadores, abogados, formadores, técnicos, profesionales sanitarios o cualquier trabajador autónomo que facture periódicamente mediante programa informático estará, en la práctica, obligado.

Autónomos que pueden quedar exentos

Existen escenarios concretos donde la obligación puede no aplicarse en los mismos términos.

Emisión manual sin software

Si un autónomo:

  • No utiliza ningún programa informático.
  • Emite facturas manuales (por ejemplo, en papel sin soporte digital).
  • No genera registros automatizados.

Podría quedar fuera de la obligación técnica de Verifactu.

No obstante, este escenario es cada vez menos habitual.

Regímenes especiales concretos

Algunos regímenes fiscales específicos pueden tener particularidades, pero no existe una exención general por el simple hecho de estar en módulos o en un régimen especial.

Cada caso debe analizarse individualmente.

Situaciones particulares a revisar

Algunos autónomos creen estar exentos por:

  • Facturar solo a un cliente.
  • Emitir pocas facturas al año.
  • Trabajar de forma esporádica.

Ninguno de estos factores, por sí solo, garantiza exención.

Casos prácticos reales

Para entender mejor cómo aplica la norma, veamos situaciones habituales.

Autónomo que factura a empresas

Si utilizas software para emitir facturas a otras empresas, deberás cumplir Verifactu.

No importa si facturas 500 € o 50.000 € al año.

Autónomo con pocos clientes

Aunque solo tengas 2 o 3 clientes recurrentes, si usas programa informático, estarás dentro del ámbito de aplicación.

Profesional que usa Excel

Si utilizas Excel como herramienta estructurada para generar facturas con numeración y registro digital, puede considerarse sistema informático de facturación.

Conviene revisar este punto con detalle.

Autónomo que solo emite tickets

Si utilizas un sistema de punto de venta o software para emitir tickets, también deberás cumplir los requisitos de integridad y registro.

Qué ocurre si un autónomo no cumple

El incumplimiento puede suponer:

  • Sanciones económicas.
  • Problemas en inspecciones.
  • Responsabilidad por utilizar software no adaptado.

Además, el fabricante o proveedor del software también puede ser sancionado, pero eso no exime al autónomo de responsabilidad.

Esperar al último momento aumenta el riesgo.

Qué deberías hacer ahora como autónomo

Si eres autónomo y utilizas algún sistema informático para facturar, el paso lógico es actuar antes de la fecha obligatoria.

Revisar tu sistema de facturación

Pregúntate:

  • ¿Qué programa utilizo?
  • ¿Ha anunciado adaptación a Verifactu?
  • ¿Cumple requisitos de integridad y trazabilidad?

Confirmar adaptación del software

Solicita a tu proveedor:

  • Confirmación formal de adaptación.
  • Información sobre actualización técnica.
  • Calendario de implementación.

No des por hecho que “ya estará incluido”.

Evitar esperar al último momento

Muchos autónomos dejarán la adaptación para el final. Esto puede generar:

  • Saturación de proveedores.
  • Fallos técnicos.
  • Riesgo de incumplimiento en fechas clave.

Anticiparse reduce estrés y riesgo.

Checklist rápido para autónomos

Antes de la entrada en vigor definitiva, asegúrate de que:

  • Utilizas software adaptado a Verifactu.
  • Genera registro verificable por cada factura.
  • Impide modificaciones sin trazabilidad.
  • Conoces tu régimen fiscal.
  • Tienes confirmación escrita de tu proveedor.

Si no tienes claras estas respuestas, es momento de revisar tu situación.

Conclusión

En la práctica, la mayoría de autónomos que utilizan software de facturación estarán obligados a cumplir Verifactu.

Las exenciones son limitadas y dependen principalmente de no utilizar sistemas informáticos para emitir facturas.

La pregunta no es solo si estás obligado, sino si tu sistema actual ya está preparado.

Revisarlo ahora puede evitar sanciones futuras y darte tranquilidad ante cualquier revisión fiscal.

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